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省人大常委会办公厅2018年部门预算说明

来源: 作者: 编辑:redcloud 2019-02-13 15:46:49
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  一、部门基本概况

  1、职能职责

  湖南省人大常委会办公厅是湖南省人民代表大会常务委员会(以下简称省人大常委会)机关的办事机构,主要职责为:根据省人大常委会的职权和工作任务,研究草拟省人大常委会年度工作安排意见;了解综合省人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;组织起草省人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理;负责省人民代表大会、省人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排;负责省人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作;负责省人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;负责省人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排;负责省人大机关事务性工作及承办省人大常委会领导同志交办的其他事项。

  2、机构设置

  湖南省人民代表大会设民族华侨外事委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、法制委员会7个专门委员会。

  省人大常委会设办公厅、选举任免联络工作委员会、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、信访办等6个办事机构和工作机构。

  省人大常委会办公厅下设秘书处、会务处、人事处、新闻宣传处、行管办、保卫处、机关党委(工会)、离退休办、服务中心、信息技术中心、接待办、杂志社、培训中心、大华宾馆等14个内设机构,各专门委员会、工作机构下设28个办公室(处)。另外,省纪委向省人大常委会机关派驻有纪检组。

  二、部门预算单位构成

  省人大常委会办公厅只有省本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有省人大常委会办公厅本级。

  三、部门收支总体情况

  2018年部门预算包括省人大常委会办公厅本级预算的汇总情况。我机关2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21表“政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)”、附件22表“政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)”、附件23表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)” 和附件24表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)”均为空。收入是指一般公共预算收入,支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括省人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人大信访工作等专项经费。

  (一)收入预算:2018年年初预算数12210.99万元。其中,一般公共预算拨款12210.99万元。收入较去年增加1137.86万元,主要是经费拨款增加1137.86万元。

  (二)支出预算:2018年年初预算数12210.99万元。其中,一般公共服务支出10410.99万元,教育支出28万元,社会保障和就业支出1186万元,医疗卫生与计划生育支出26万元,住房保障支出560万元。支出较去年增加1137.86万元,主要是基本支出增加678.26万元(其中人员经费增加681.26万元,公用经费减少3万元),项目支出增加459.6万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入12210.99万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为7479.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为4731.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:

  1、人大会议支出1823万元,主要用于省人民代表大会、省人大常委会会议、全国人大会议湖南代表团进京等“三大会议”支出;

  2、人大立法支出391万元,主要用于省人大立法方面的支出;

  3、人大监督247万元,主要用于“三湘农民健康行”、“三湘环保世纪行”、“三湘农产品质量安全行”、“民族团结进步行”、法规备案审查、归口转交涉诉、促进司法公正、委员视察、兼职委员活动费、执法检查等方面支出;

  4、代表工作81.2万元,主要用于省人大代表开展各类视察活动方面的支出;

  5、人大信访工作28万元,主要用于处理来信来访工作的支出;

  6、其他人大事务支出790.6万元,主要用于省人大常委会机关扶贫帮困、武警经费及其他人大事务的支出;

  7、一般行政事务管理1173万元,主要用于省人大研究工作、委员会业务费、机关信息化建设等方面支出;

  8、行政运行198万元,主要用于保障省人大常委会机关网络运行维护方面支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年省人大常委会机关运行经费财政拨款预算1872万元,比2017年预算减少3万元,下降0.16%。

  2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数为785万元,其中,公务接待费458万元,公务用车购置及运行费233万元(其中,无公务用车购置费,公务用车运行费233万元),因公出国(境)费94万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少25万元,主要是公务接待费减少了25万元。

  3、政府采购情况

  2018年省人大常委会机关政府采购预算总额469.25万元,其中,政府采购货物预算469.25万元。

  4、国有资产占用情况

  截至 2017年 12 月 31 日,省人大共有车辆 55辆(公车改革后数量),其中:省部级领导干部用车 13 辆、一般公务用车42辆;单价 50 万元以上通用设备4 台(套),单价 100 万元以上专用设备 6台(套)。

  2018年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2018年省人大常委会办公厅未安排重点项目预算。

  6.政府性基金预算情况

  2018年省人大常委会办公厅未安排政府性基金预算,因此政府性基金预算无公开数据。

  7.纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

  2018年省人大常委会办公厅未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算,因此纳入专户管理的非税收入拨款预算无公开数据。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分:

  部门预算公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算基本支出情况表

  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  27、省级专项资金预算汇总表

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表

  附件:2018年部门预算公开表

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